|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2343-334-CM21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-05-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 Bienestar Social - Sobres (7000)-Ped.923 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Amunategui 980, 4° piso |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
251712 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 980, 4° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA |
|
Razón Social |
NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.038.770-K |
|
Sucursal |
NUEVAMERICA IMPRESORES LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111806 2239-2-LP15
| Formularios o cuestionarios comerciales | 1 | | (1223800 )FORMULARIO - 1249806 | (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(8)
; SERVICIO POR $ 100.000(13)
|
$ 1.380.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.380.000
|
$ 1.380.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.380.000
|
|
Descuento
|
$ 55.200
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 251.712
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.576.512
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.