Orden de Compra. Nº2343-345-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-71-L124 / PEDIDO 645 / CTF 11 / IDDOC 4046640"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-345-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-71-L124 / PEDIDO 645 / CTF 11 / IDDOC 4046640
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-71-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 318858
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142110
Botellas de agua terapéuticas de calentar o de enfriar60UnidadBotella de Aluminio para líquidos fríos Botella de Aluminio para líquidos fríos $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.400 $ 197.400
53121603
Mochilas60UnidadMochilaMochila $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 779.400 $ 779.400
52161514
Audífonos60UnidadAudífonos BluetoothAudífonos Bluetooth $ 11.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.400 $ 701.400
Total Neto $ 1.678.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.858
TOTAL OC $ 1.997.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.