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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-37-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-259-L123/Pedido 2121/CTF 49 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2343-259-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
592800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-02-2024 |
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Proveedor |
LEVANTEC INGENIERIA SPA |
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Razón Social |
LEVANTEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.641.225-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LEVANTEC INGENIERIA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad no definida | Habilitar ascensor n°1del edificio Amunategui 980 | LEVANTEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA. |
$ 3.120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.120.000
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$ 3.120.000
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Total Neto
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$ 3.120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 592.800
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$ 3.712.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.