Orden de Compra. Nº2343-376-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-253-COT24/ Pedido 982/ IDDOC:4062445/ CTF 18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-376-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-253-COT24/ Pedido 982/ IDDOC:4062445/ CTF 18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 79830,4
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimentos Panal
Razón Social ANGÉLICA MARÍA MADRID ELGUETA
R.U.T. 12.661.382-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alimentos Panal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaServicio de banquetería para al menos 80 personas, incluyendo dos garzones. El servicio debe garantizar la entrega de los elementos detallados en la ficha técnica adjunta. Es imprescindible adjuntar la resolución sanitaria correspondiente, la cual será un requisito excluyente para la contratación del servicio.  $ 420.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.160 $ 420.160
Total Neto $ 420.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.830
TOTAL OC $ 499.990


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.661.382-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.