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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-38-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
30-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUBDIRECCION DE PATRIMONIO Y CIUDAD - Aseo final para salas de exposicion, Ped.2113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Por politicas de la empresa, no podemos ejecutar trabajos con entidades que cuentan con muchos reclamos por pago inoportuna, municipalidad De Santiago tiene sobre 200 reclamos lo que sigunifuca que no cumple con lo requerido para poder trabajar para ellos. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2343-236-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
475000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JPG |
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Razón Social |
JPG CONSULTORIAS SPA
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R.U.T. |
77.249.736-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JPG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO | Valor neto |
$ 2.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500.000
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$ 2.500.000
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Total Neto
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$ 2.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 475.000
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$ 2.975.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.