Orden de Compra. Nº
2343-381-SE14
"
RRPP, Pendones, Peds. 11966,11956,11999. MP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-381-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
RRPP, Pendones, Peds. 11966,11956,11999. MP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-32-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECPLAN
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
575372,82
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
RRPP; Pendones Ped. 11966, OC 5571, Ped. 11956, OC 5567, Ped. 11999, OC 5578. Contacto Margarita Pineda fono 27136045. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción, OC en Sto Dgo. 916, of.906, Detalle en anexo.
RRPP; Pendones Ped. 11966, OC 5571, Ped. 11956, OC 5567, Ped. 11999, OC 5578. Contacto Margarita Pineda fono 27136045. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción, OC en Sto Dgo. 916, of.906, Detalle en anexo.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda
Razón Social
varsovia digital ltda
R.U.T.
76.093.682-0
Sucursal
Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101501
Letreros publicitarios
1
Unidad no definida
RRPP; Pendones Ped. 11966, OC 5571, Detalle en anexo.
$ 245.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.600
$ 245.600
82101501
Letreros publicitarios
1
Unidad no definida
RRPP; Pendones , Ped. 11956, OC 5567, Detalle en anexo.
$ 2.276.055,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.276.055
$ 2.276.055
82101501
Letreros publicitarios
1
Unidad no definida
RRPP; Pendones Ped. 11999, OC 5578. Detalle en anexo.
$ 506.623,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 506.623
$ 506.623
Total Neto
$ 3.028.278
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 575.373
TOTAL OC
$ 3.603.651
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.