Orden de Compra. Nº
2343-399-SE22
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EXPO CABO DE HORNOS, PEDIDO 1152
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-399-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
EXPO CABO DE HORNOS, PEDIDO 1152
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
11080,04
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T.
76.130.993-5
Sucursal
GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset
2
Unidad no definida
PENDÓN PVC, 1 PARA "EXPO CABO DE HORNOS" Y 1 "INMUEBLE"", MEDIDAS 4 X 1 MT. COLOR 4/0, CON BOLSILLO DE 10 CM. EN IMAGEN SUPERIOR E INFERIOR, SELLADO PERIMETRAL.
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
45101603
Consumibles para impresión offset
1
Unidad no definida
LÁMINAS ADHESIVO IMPRESO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM., MEDIDAS 0,6 X 1 MT. COLOR 4/0, CON DOBLE CONTACTO, MÁS SERVICIO DE PLOTER DE CORTE ADHESIVO. "TEXTO INMUEBLE"
$ 10.728,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.728
$ 10.728
45101603
Consumibles para impresión offset
2
Unidad no definida
ADHESIVO IMPRESO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM. "TEXTO PRESENTACIÓN", MEDIDAS 1,6 X 0,8 MT. COLOR 4/0, MÁS SERVICIO DE PLOTER.
$ 9.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.072
$ 19.072
45101603
Consumibles para impresión offset
2
Unidad no definida
ADHESIVO IMPRESO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM. "TEXTO SALA EXPO", MEDIDAS 1,2 X 0,7 MT. COLOR 4/0, MÁS SERVICIO DE PLOTER. PARA EXPO CABO DE HORNOS. PEDIDO 1152, OC 620. OT 252
$ 6.258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.516
$ 12.516
Total Neto
$ 58.316
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.080
TOTAL OC
$ 69.396
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.