Orden de Compra. Nº2343-399-SE22 "EXPO CABO DE HORNOS, PEDIDO 1152"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-399-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2022
Nombre de la Orden de Compra EXPO CABO DE HORNOS, PEDIDO 1152
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 11080,04
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset2Unidad no definidaPENDÓN PVC, 1 PARA "EXPO CABO DE HORNOS" Y 1 "INMUEBLE"", MEDIDAS 4 X 1 MT. COLOR 4/0, CON BOLSILLO DE 10 CM. EN IMAGEN SUPERIOR E INFERIOR, SELLADO PERIMETRAL.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaLÁMINAS ADHESIVO IMPRESO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM., MEDIDAS 0,6 X 1 MT. COLOR 4/0, CON DOBLE CONTACTO, MÁS SERVICIO DE PLOTER DE CORTE ADHESIVO. "TEXTO INMUEBLE"  $ 10.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.728 $ 10.728
45101603
Consumibles para impresión offset2Unidad no definidaADHESIVO IMPRESO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM. "TEXTO PRESENTACIÓN", MEDIDAS 1,6 X 0,8 MT. COLOR 4/0, MÁS SERVICIO DE PLOTER.  $ 9.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.072 $ 19.072
45101603
Consumibles para impresión offset2Unidad no definidaADHESIVO IMPRESO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM. "TEXTO SALA EXPO", MEDIDAS 1,2 X 0,7 MT. COLOR 4/0, MÁS SERVICIO DE PLOTER. PARA EXPO CABO DE HORNOS. PEDIDO 1152, OC 620. OT 252  $ 6.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.516 $ 12.516
Total Neto $ 58.316
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.080
TOTAL OC $ 69.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.