Orden de Compra. Nº2343-40-SE11 "Lienzo Ped. 4310. MP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-40-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2011
Nombre de la Orden de Compra Lienzo Ped. 4310. MP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-40-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 19910,1
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Secretaria de la Juventud; Lienzo Ped. 4310. OC 64. MP. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO.Secretaria de la Juventud; Lienzo Ped. 4310. OC 64.  MP. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRBRUSH
Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T. 77.078.360-7
Sucursal AIRBRUSH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Letreros publicitarios4Unidad no definidaSecretaria de la Juventud; Lienzo Ped. 4310. OC 64. MP. Contacto Margarita Pineda fono 7136045. Para el pago adjuntar Orden de Compra y Factura. Detalles en ANEXO.  $ 26.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.792 $ 104.790
Total Neto $ 104.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.910
TOTAL OC $ 124.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.