Orden de Compra. Nº2343-43-SE22 "CURSOS CULTURA PEDIDO 279"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-43-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2022
Nombre de la Orden de Compra CURSOS CULTURA PEDIDO 279
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 118571,4
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset2Unidad no definidaPENDONES ROLLER EN PVC, MEDIDAS 2 X 1 MT. COLORES 4/0. OBS.: INCLUYE MECANISMO ROLLER. PEDIDO 279, OT 188, OC 43   $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
45101603
Consumibles para impresión offset8Unidad no definidaCONFECCIÓN DE TOTEM, ADHESIVO IMPRESO EMPLACADO EN FOAM DE 6MM. MEDIDAS 2 X 1.2 MT., COLORES 4/0, OBS. 2 TOTEM NEGROS COMPLETOS, MÁS 6 TOTEM CON TEXTO 4 CARAS CADA UNO, INCLUYE BASE   $ 73.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.160 $ 584.160
Total Neto $ 624.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.571
TOTAL OC $ 742.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.