Orden de Compra. Nº2343-447-CA08 "Pendones"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-447-CA08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Pendones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Pendones, ped.- 1113. OC 1092 ID 2582-173-LE06-. Cultura. factura 12992.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso
Comuna -1
Impuesto 16416
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social All Color S.A.
R.U.T. 96.836.530-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadLetreros publicitariosPendones, ped.- 1113. OC 1092 ID 2582-173-LE06-. Cultura. factura 12992. $ 86.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
Total Neto $ 86.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.416
TOTAL OC $ 102.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.