Orden de Compra. Nº2343-452-SE15 "RRPP; PEDS 923 - 921 JHM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-452-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2015
Nombre de la Orden de Compra RRPP; PEDS 923 - 921 JHM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 2582-32-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 15086
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RRPP, Ped. 923 FONDOS EXTERNOS 921 FONDOS EXTERNOS. Contacto Hector Vicencio fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto Dgo. 916, of.906, Contabilidad y Finanzas.RRPP, Ped. 923 FONDOS EXTERNOS 921 FONDOS EXTERNOS. Contacto  Hector Vicencio fono 27136054. Entregar Factura, Guia o Certificado de Recepción conforme y OC en Sto Dgo. 916, of.906, Contabilidad y Finanzas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda
Razón Social varsovia digital ltda
R.U.T. 76.093.682-0
Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios2Unidad no definidaRRPP; peds.921 FONDOS EXTERNOS "PENDON ROLLER INSTITUCIONAL Y ROLLER PROYECTO DE CONVIVENCIA COMUNITARIA"  $ 19.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.700
82101501
Letreros publicitarios2Unidad no definidaRRPP; Ped. 923 FONDOS EXTERNOS "PENDONES ROLLER PROYECTOS SITUACIONAL 1 Y 2"  $ 19.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.700
Total Neto $ 79.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.086
TOTAL OC $ 94.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.