Orden de Compra. Nº2343-459-SE10 "Adhesivos Ped. 1263"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-459-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Adhesivos Ped. 1263
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN EL VALOR
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-4-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 916,56
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Emergencia: Adhesivos Ped. 1263, OC 1176.Nula reemplazadpor OC 1245. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el epago adjuntar OC y factura, detalles en ANEXOEmergencia: Adhesivos Ped. 1263, OC 1176.Nula reemplazadpor OC 1245. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el epago adjuntar OC y factura, detalles en ANEXO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRBRUSH
Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T. 77.078.360-7
Sucursal AIRBRUSH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Adhesivos de láminas2Unidad no definidaEmergencia: Adhesivos Ped. 1263, OC 1176.Nula reemplazadpor OC 1245. Contacto Priscila Perez Matus fono 7136064. Para el epago adjuntar OC y factura, detalles en ANEXO  $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.824 $ 4.824
Total Neto $ 4.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 917
TOTAL OC $ 5.741


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.