Orden de Compra. Nº
2343-460-SE13
"
Confección de Pendones. Ped. 7101,7102,7129. MP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-460-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-03-2013
Nombre de la Orden de Compra
Confección de Pendones. Ped. 7101,7102,7129. MP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-17-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Plaza de Armas S/N°
Comuna
Santiago
Impuesto
138840,22
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
RRPP, Confección de Pendones Ped. 7101, OC 1103. Ped. 7102, OC 1101, Ped. 7129, OC 1100. Contacto Margarita Pineda O. fono 7136045. Para el pago adjuntar OC, Factura. Guia o Certificado de Recepción conforme, Sto. Dgo. 916, of. 906. Detalles en ANEXO.
RRPP, Confección de Pendones Ped. 7101, OC 1103. Ped. 7102, OC 1101, Ped. 7129, OC 1100. Contacto Margarita Pineda O. fono 7136045. Para el pago adjuntar OC, Factura. Guia o Certificado de Recepción conforme, Sto. Dgo. 916, of. 906. Detalles en ANEXO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AIRBRUSH
Razón Social
AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T.
77.078.360-7
Sucursal
AIRBRUSH
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121727
Letreros
100
Unidad no definida
RRPP, Confección de Pendones Ped. 7101, OC 1103. . Detalles en ANEXO.
$ 6.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 670.800
$ 670.770
55121727
Letreros
2
Unidad no definida
RRPP, Confección de Pendones . Ped. 7102, OC 1101, Detalles en ANEXO.
$ 6.984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.968
$ 13.968
55121727
Letreros
2
Unidad no definida
RRPP, Confección de Pendones Ped. 7129, OC 1100. Detalles en ANEXO.
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
Total Neto
$ 730.738
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 138.840
TOTAL OC
$ 869.578
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.