|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2343-504-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-05-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2343-430-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Mantenimiento, Ped. 1334 OC 1732, contacto Sergio Becerra f. 5545833, Padre Orellana 1890. para el despacho adjuntar OC y factura |
|
Proveniente de Licitación
|
2343-430-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SANTO DOMINGO 916 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Amunategui 980, 4° piso |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
12452,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 980, 4° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
FERRETERIA ARMANO LTDA
|
|
R.U.T. |
84.010.400-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201601
| Pegamento de contacto Didipren 240 cc.(similar Agorex) | 50 | Tarro | Pegamento de contacto Didipren 240 cc.(similar Agorex) | Pegamento tipo Agorex de 240 cc. |
$ 898,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.900
|
$ 44.900
|
15121520
| Lubricante 3 en 1 (de WD-40) 90 ml. | 30 | Frasco | Lubricante 3 en 1 (de WD-40) 90 ml. | Lubricante tipo Loctite chicos. |
$ 688,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.640
|
$ 20.640
|
|
|
Total Neto
|
$ 65.540
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.453
|
|
$ 77.993
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.