Orden de Compra. Nº2343-518-SE21 "COMUNICACIONES GRAFICAS MODULOS PCI 2021 PEDIDO 14452"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-518-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2021
Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES GRAFICAS MODULOS PCI 2021 PEDIDO 14452
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 9412,03
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaIMPRESIÓN DE VINILO ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6mm A MEDIDAS 6 X 0,39 MT A COLOR 4/0 CON OBS: CORTE RECTO. "CENEFA FRONTAL" "GRÁFICAS PCI 2021 SEGUNDA CUOTA 2021" PEDIDO 1452 OT N 80 OC 954.  $ 15.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.093 $ 15.093
45101603
Consumibles para impresión offset2Unidad no definidaIMPRESIÓN DE VINILO ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6mm A MEDIDAS 0,53 X 1,2 MTS A COLOR 4/0 CON OBS: CORTE RECTO. 2 UNIDADES DEL MISMO DISEÑO "LAMINAS FRONTALES" "GRÁFICAS PCI 2021 SEGUNDA CUOTA 2021" PEDIDO 1452 OT N 80 OC 954.  $ 4.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.192 $ 8.192
45101603
Consumibles para impresión offset2Unidad no definidaIMPRESIÓN DE VINILO ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6mm A MEDIDAS 0,97 X 2,1 MTS A COLOR 4/0 CON OBS: CORTE RECTO, 2 MOTIVOS, SE REQUIERE UNO DE CADA DISEÑO "LAMINAS FRONTALES" "GRÁFICAS PCI 2021 SEGUNDA CUOTA 2021" PEDIDO 1452 OT N 80 OC 954.  $ 13.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.252 $ 26.252
Total Neto $ 49.537
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.412
TOTAL OC $ 58.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.