Orden de Compra. Nº2343-522-SE17 "CULTURA - Arriendo de Sillas, Ped.757"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-522-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2017
Nombre de la Orden de Compra CULTURA - Arriendo de Sillas, Ped.757
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-46-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 128630
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con la Sra. Rosa Bravo C. al fono 22-386-7403. Ped-757. CTF-11. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar su despacho con la Sra. Rosa Bravo C. al fono 22-386-7403. Ped-757. CTF-11. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTOS ANGOLD
Razón Social RAQUEL ERIKA ARRIAGADA NAVARRETE
R.U.T. 10.104.930-2
Sucursal EVENTOS ANGOLD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas200Unidadarriendo de sillas plegables actividad Ciclo de Cine para la Mujer (ver archivo adjunto)CONFIRMAR CON ANTICIPACION $ 3.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 677.000 $ 677.000
Total Neto $ 677.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.630
TOTAL OC $ 805.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.