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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-525-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-03-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios Sociales - Ollas y Teteras, Ped.274 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2343-17-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
38190 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alhogar |
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Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN CARRASCO BRAVO
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R.U.T. |
7.470.524-3 |
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Sucursal |
Alhogar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52141539
| Teteras de uso doméstico | 30 | Unidad | Teteras, ver características en Archivo Adjunto.Consultas con el Sr. Miguel Figuero B. al fono 22-413-4707. La Fecha de Adjudicación es Estimativa. | Tetera de aluminio capacidad 3 litros
100% nacional |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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52151806
| Ollas domésticas para cocer al vapor | 30 | Unidad | Ollas, ver características en Archivo Adjunto. | Olla aluminio diametro 25 cm 5 litros
100% nacional |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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Total Neto
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$ 201.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.190
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$ 239.190
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.