Orden de Compra. Nº2343-574-SE16 "SERVICIO DE SONIDO, PEDIDO 1265 JHM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-574-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SONIDO, PEDIDO 1265 JHM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-24-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 49400
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SERVICIO DE SONIDO, PEDIDO 1265 CONTACTO PIA SANTANA FONO 227136062. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN SANTO DOMINGO 916 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS OFICINA 906 PISO 9.SERVICIO DE SONIDO, PEDIDO 1265 CONTACTO PIA SANTANA FONO 227136062. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN SANTO DOMINGO 916 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS OFICINA 906 PISO 9.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones De Nicola
Razón Social VICENTE MAURIZZIO DE NICOLA FLORES
R.U.T. 13.448.155-2
Sucursal Producciones De Nicola
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1Unidad no definidaSERVICIO DE SONIDO SEGÚN FICHA TÉCNICA N°2, FICHA TECNICA N°14 Y FICHA TECNICA N°11B, PEDIDO 1265 "INAUGURACIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CUENTA PÚBLICA ", FECHA DEL EVENTO 25.04.2016   $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.400
TOTAL OC $ 309.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.