Orden de Compra. Nº2343-577-SE16 "RRPP; PEDS 1235 - 1308 JHM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-577-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2016
Nombre de la Orden de Compra RRPP; PEDS 1235 - 1308 JHM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-32-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 92172,99
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RRPP; PEDS 1235 - 1308 JHM. CONTACTO HECTOR VICENCIO FONO 227136054. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO Y/O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS SANTO DOMINGO 916 PIDO 9 OFICINA 906RRPP; PEDS 1235 - 1308 JHM. CONTACTO HECTOR VICENCIO FONO 227136054. ENTREGAR FACTURA CON ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO Y/O CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS SANTO DOMINGO 916 PIDO 9 OFICINA 906
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda
Razón Social varsovia digital ltda
R.U.T. 76.093.682-0
Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaRRPP; PED. 1235 "REIMPRESION ADHESIVOS VENTANA BOTICA COMUNITARIA DRA ELOISA DIAZ"  $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.371 $ 1.371
82101501
Letreros publicitarios125Unidad no definidaRRPP; PED. 1308 "PENDONES DIFUSION BOTICA COMUNITARIA DRA ELOISA DIAZ"  $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.750 $ 483.750
Total Neto $ 485.121
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.173
TOTAL OC $ 577.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.