Orden de Compra. Nº2343-621-SE21 "SEÑALETICA OPD PEDIDO 1759"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-621-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2021
Nombre de la Orden de Compra SEÑALETICA OPD PEDIDO 1759
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 2584,95
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaCONFECCIÓN DE FOMEX, VINILO AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6MM, A MEDIDAS 32 X 30 CM, A COLORES 4/0 CON OBS: SEÑAL DE "INFORMACIONES". CINTA DE PEGAMENTO POR RETIRO. PEDIDO 1759, OT N° 99, OC 1152.  $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619 $ 619
45101603
Consumibles para impresión offset3Unidad no definidaCONFECCIÓN DE FOMEX VINILO AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM 6MM, A MEDIDAS 48 X 38 CM, A COLORES 4/0, CON OBS: SEÑAL DE "SALA DE ESPERA", "RECEPCIÓN OPD SANTIAGO", "SALA DE LACTANCIA", CINTA DE PEGAMENTO POR RETIRO. PEDIDO 1759, OT N° 99, OC 11523 .  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
45101603
Consumibles para impresión offset7Unidad no definidaCONFECCIÓN DE FOMEX VINILO AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6MM, A MEDIDAS 43 X 33 CM, A COLORES 4/0, CON OBS: SEÑAL DE "NIÑOS, NIÑAS, NIÑES Y ADOLESCENTES”,"BAÑO NIÑOS, NIÑAS Y NIÑES”."BAÑO ADULTOS”,BAÑO ADULTAS”,"BAÑO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD", "SALA 1 - ATENCIÓN DE ADULTAS/OS”, "SALA 2 - ATENCIÓN DE ADULTAS/OS”. CINTA DE PEGAMENTO POR RETIRO. PEDIDO 1759, OT N° 99, OC 1152 .  $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.405 $ 6.405
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaCONFECCIÓN DE FOMEX VINILO AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6MM, A MEDIDAS 50 X 38 CM, A COLORES 4/0, CON OBS: SEÑAL DE "OPD SANTIAGO" CINTA DE PEGAMENTO POR RETIRO. PEDIDO 1759, OT N° 99, OC 1152 .  $ 1.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226 $ 1.226
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaSERVICIO DE DE PLOTER DE CORTE FOMEX, AUTOADHESIVO FOAM DE 6MM. PEDIDO 1759, OT N° 99, OC 1152 . "SEÑALETICA OPD"   $ 1.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.827 $ 1.827
Total Neto $ 13.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.585
TOTAL OC $ 16.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.