Orden de Compra. Nº
2343-621-SE21
"
SEÑALETICA OPD PEDIDO 1759
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-621-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
SEÑALETICA OPD PEDIDO 1759
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
2584,95
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T.
76.130.993-5
Sucursal
GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset
1
Unidad no definida
CONFECCIÓN DE FOMEX, VINILO AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6MM, A MEDIDAS 32 X 30 CM, A COLORES 4/0 CON OBS: SEÑAL DE "INFORMACIONES". CINTA DE PEGAMENTO POR RETIRO. PEDIDO 1759, OT N° 99, OC 1152.
$ 619,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 619
$ 619
45101603
Consumibles para impresión offset
3
Unidad no definida
CONFECCIÓN DE FOMEX VINILO AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM 6MM, A MEDIDAS 48 X 38 CM, A COLORES 4/0, CON OBS: SEÑAL DE "SALA DE ESPERA", "RECEPCIÓN OPD SANTIAGO", "SALA DE LACTANCIA", CINTA DE PEGAMENTO POR RETIRO. PEDIDO 1759, OT N° 99, OC 11523 .
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
45101603
Consumibles para impresión offset
7
Unidad no definida
CONFECCIÓN DE FOMEX VINILO AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6MM, A MEDIDAS 43 X 33 CM, A COLORES 4/0, CON OBS: SEÑAL DE "NIÑOS, NIÑAS, NIÑES Y ADOLESCENTES”,"BAÑO NIÑOS, NIÑAS Y NIÑES”."BAÑO ADULTOS”,BAÑO ADULTAS”,"BAÑO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD", "SALA 1 - ATENCIÓN DE ADULTAS/OS”, "SALA 2 - ATENCIÓN DE ADULTAS/OS”. CINTA DE PEGAMENTO POR RETIRO. PEDIDO 1759, OT N° 99, OC 1152 .
$ 915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.405
$ 6.405
45101603
Consumibles para impresión offset
1
Unidad no definida
CONFECCIÓN DE FOMEX VINILO AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6MM, A MEDIDAS 50 X 38 CM, A COLORES 4/0, CON OBS: SEÑAL DE "OPD SANTIAGO" CINTA DE PEGAMENTO POR RETIRO. PEDIDO 1759, OT N° 99, OC 1152 .
$ 1.226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.226
$ 1.226
45101603
Consumibles para impresión offset
1
Unidad no definida
SERVICIO DE DE PLOTER DE CORTE FOMEX, AUTOADHESIVO FOAM DE 6MM. PEDIDO 1759, OT N° 99, OC 1152 . "SEÑALETICA OPD"
$ 1.827,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.827
$ 1.827
Total Neto
$ 13.605
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.585
TOTAL OC
$ 16.190
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.