Orden de Compra. Nº2343-625-SE21 "BIG BOY CORPORATIVO PEDIDO 1765"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-625-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2021
Nombre de la Orden de Compra BIG BOY CORPORATIVO PEDIDO 1765
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 2454,99
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Consumibles para impresión offset2Unidad no definidaCONFECCION DE SOPORTE PARA LÁMINA EN ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM (TIRO) DE 6MM, POR AMBAS CARAS, A MEDIDAS 0,2 X 0,4 MT, EN CUATRICROMIÍA, CON OBS: CORTE ANATÓMICO SEGÚN DISEÑO, MAS CORTE TIPO RANURA, EMPLACADO TIRO/RETIRO.  $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032 $ 1.032
45101603
Consumibles para impresión offset2Unidad no definidaCONFECCION DE SOPORTE PARA LÁMINA EN ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM (SOLO ADHESIVO, RETIRO) DE 6MM, POR AMBAS CARAS, A MEDIDAS 0,2 X 0,4 MT, EN CUATRICROMIÍA, CON OBS: CORTE ANATÓMICO SEGÚN DISEÑO, MAS CORTE TIPO RANURA, EMPLACADO TIRO/RETIRO.  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaSERVICIO DE PLOTER DE CORTE LPÁMINA BIG BOY Y SOPORTE PARA LAMINA BIG BOY. CORTE ANATÓMICO SEGÚN DISEÑO, MAS RANURA. OT N 100. PEDIDO 1765. OC 1175 "BIG BOY CORPORATIVO"  $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaCONFECCION DE LAMINA DE ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM (SOLO ADHESIVO, RETIRO) DE 6MM POR AMBAS CARAS, A MEDIDAS 0,6 X 1,7 MT, EN CUATRICROMÍA, CON OBS: CORTE ANATÓMICO SEGÚN DISEÑO TIRO/RETIRO. "LAMINA BIG BOY". PEDIDO 1765 OC 1175.  $ 3.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaCONFECCION DE LAMINA DE ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM "TIRO" DE 6MM POR AMBAS CARAS, A MEDIDAS 0,6 X 1,7 MT, EN CUATRICROMÍA, CON OBS: CORTE ANATÓMICO SEGÚN DISEÑO TIRO/RETIRO. "LAMINA BIG BOY". PEDIDO 1765, OT 100 OC 1175.  $ 6.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.579 $ 6.579
Total Neto $ 12.921
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.455
TOTAL OC $ 15.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.