Orden de Compra. Nº
2343-625-SE21
"
BIG BOY CORPORATIVO PEDIDO 1765
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-625-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
BIG BOY CORPORATIVO PEDIDO 1765
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
2454,99
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T.
76.130.993-5
Sucursal
GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset
2
Unidad no definida
CONFECCION DE SOPORTE PARA LÁMINA EN ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM (TIRO) DE 6MM, POR AMBAS CARAS, A MEDIDAS 0,2 X 0,4 MT, EN CUATRICROMIÍA, CON OBS: CORTE ANATÓMICO SEGÚN DISEÑO, MAS CORTE TIPO RANURA, EMPLACADO TIRO/RETIRO.
$ 516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.032
$ 1.032
45101603
Consumibles para impresión offset
2
Unidad no definida
CONFECCION DE SOPORTE PARA LÁMINA EN ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM (SOLO ADHESIVO, RETIRO) DE 6MM, POR AMBAS CARAS, A MEDIDAS 0,2 X 0,4 MT, EN CUATRICROMIÍA, CON OBS: CORTE ANATÓMICO SEGÚN DISEÑO, MAS CORTE TIPO RANURA, EMPLACADO TIRO/RETIRO.
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560
$ 560
45101603
Consumibles para impresión offset
1
Unidad no definida
SERVICIO DE PLOTER DE CORTE LPÁMINA BIG BOY Y SOPORTE PARA LAMINA BIG BOY. CORTE ANATÓMICO SEGÚN DISEÑO, MAS RANURA. OT N 100. PEDIDO 1765. OC 1175 "BIG BOY CORPORATIVO"
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.180
$ 1.180
45101603
Consumibles para impresión offset
1
Unidad no definida
CONFECCION DE LAMINA DE ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM (SOLO ADHESIVO, RETIRO) DE 6MM POR AMBAS CARAS, A MEDIDAS 0,6 X 1,7 MT, EN CUATRICROMÍA, CON OBS: CORTE ANATÓMICO SEGÚN DISEÑO TIRO/RETIRO. "LAMINA BIG BOY". PEDIDO 1765 OC 1175.
$ 3.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
45101603
Consumibles para impresión offset
1
Unidad no definida
CONFECCION DE LAMINA DE ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM "TIRO" DE 6MM POR AMBAS CARAS, A MEDIDAS 0,6 X 1,7 MT, EN CUATRICROMÍA, CON OBS: CORTE ANATÓMICO SEGÚN DISEÑO TIRO/RETIRO. "LAMINA BIG BOY". PEDIDO 1765, OT 100 OC 1175.
$ 6.579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.579
$ 6.579
Total Neto
$ 12.921
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.455
TOTAL OC
$ 15.376
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.