Orden de Compra. Nº2343-629-SE15 "Aseo y Limpieza Urbana - Pintura y Brochas, ped. 487"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-629-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2015
Nombre de la Orden de Compra Aseo y Limpieza Urbana - Pintura y Brochas, ped. 487
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-68-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 86959,2
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar su despacho con la Srta. Luz M. Silva C. al fono 22-827-1315. Ped-487. DAF-13. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar su despacho con la Srta. Luz M. Silva C. al fono 22-827-1315. Ped-487. DAF-13. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dacat Ltda.
Razón Social DACAT Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.121.681-3
Sucursal Dacat Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte42GalónEsmalte Sintético color Verde Reja, alta durabilidad a los cambbios de clima, adjuntar Ficha Técnica con la que se evaluara la calidad, mas la muestra que se pueda solicitar.Esmalte Sintético color Verde Reja, alta durabilidad a los cambbios de clima, marca Renner $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.580 $ 377.580
31211904
Brochas90UnidadBrochas de 3" pelo camello tipo o similar CONDOR.Brochas de 3 pelo camello marca CONDOR. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.100 $ 80.100
Total Neto $ 457.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.959
TOTAL OC $ 544.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.