Orden de Compra. Nº2343-64-SE21 "COMUNICACIONES LAMINAS ADHESIVAS PEDIDO 249 DGO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-64-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2021
Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES LAMINAS ADHESIVAS PEDIDO 249 DGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 3499,99
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Consumibles para impresión offset12Unidad no definidaLAMINA ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6mm, MEDIDAS DE 0,4 X 0,4 MT A COLORES 4/0 OBS: DETALLES EN CORTE RECTO A COLOR Y DOBLE CONTACTO POR EL RESPALDO. PEDIDO 249. OT 46. F/E. DGO.  $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.384 $ 12.384
45101603
Consumibles para impresión offset2Unidad no definidaLAMINA ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6mm, MEDIDAS DE 0,6 X 0,39 MT A COLORES 4/0 OBS: *LEYENDA: SALIDA ÚNICA (CON FLECHA A LA DERECHA) *LEYENDA: SALIDA (CON FLECHA A LA IZQUIERDA ) DETALLES EN CORTE RECTO A COLOR Y DOBLE CONTACTO POR EL RESPALDO. PEDIDO 249. OT 46. F/E. DGO.  $ 1.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.018 $ 3.018
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaLAMINA ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6mm, MEDIDAS DE 0,6 X 0,39 MT A COLORES 4/0 OBS: *LEYENDA: SALIDA (CON FLECHA A LA DERECHA) POR TIRO Y RETIRO; DETALLES EN CORTE RECTO A COLOR Y DOBLE CONTACTO POR EL RESPALDO. "SEÑALETICA PROYECTO ANFITRIONES" PEDIDO 249. OT 46. F/E. DGO.  $ 3.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.019 $ 3.019
Total Neto $ 18.421
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.500
TOTAL OC $ 21.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.