Orden de Compra. Nº
2343-642-SE13
"
Publicitarios según Peds. 7563,7577,7589,7591,7567. PP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-642-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
Publicitarios según Peds. 7563,7577,7589,7591,7567. PP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-17-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
78225,09
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
RRPP, Publicitarios según Ped. 7563, OC 1497. Ped. 7577, OC 1537. Ped. 7589, OC 1540. Ped. 7591, OC 1541. Ped. 7567, OC 1534. PP. Contacto Priscila Perez fono 7136064. Entregar Factura, guia o certificado de recepción. Sto. Dgo 916, of 906. Detalles en AN
RRPP, Publicitarios según Ped. 7563, OC 1497. Ped. 7577, OC 1537. Ped. 7589, OC 1540. Ped. 7591, OC 1541. Ped. 7567, OC 1534. PP. Contacto Priscila Perez fono 7136064. Entregar Factura, guia o certificado de recepción. Sto. Dgo 916, of 906. Detalles en ANEXO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AIRBRUSH
Razón Social
AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A
R.U.T.
77.078.360-7
Sucursal
AIRBRUSH
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121727
Letreros
2
Unidad no definida
RRPP, Pendones según Ped. 7567, OC 1534. Detalles en ANEXO
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
55121727
Letreros
20
Unidad no definida
RRPP, Pendones según Ped. 7589, OC 1540. Detalles en ANEXO
$ 5.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.800
$ 102.800
55121727
Letreros
30
Unidad no definida
RRPP, Pendones según Ped. 7591, OC 1541. Detalles en ANEXO
$ 6.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.240
$ 201.231
55121727
Letreros
1
Unidad no definida
RRPP, ienzos Ped. 1472. OC 1497. Detalles en Anexo
$ 23.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.130
$ 23.130
55121727
Letreros
1
Unidad no definida
RRPP, Fondo según Ped. 7577, OC 1537. Detalles en ANEXO
$ 38.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.550
$ 38.550
Total Neto
$ 411.711
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.225
TOTAL OC
$ 489.936
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.