|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2343-653-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-04-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Ropa de trabajo y Art.Seguridad Ped.1373-1374-1375-1376 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2582-23-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
326378,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
full safety company limitada |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA FULL S
|
|
R.U.T. |
76.095.376-8 |
|
Sucursal |
full safety company limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181503
| Trajes de trabajo protectores | 1107 | Unidad no definida | Ropa de trabajo y Art.Seguridad Ped.1373-Oca.1129-Fact-543/Guantes-Detalle en anexo.
| |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.328.400
|
$ 1.328.400
|
46181503
| Trajes de trabajo protectores | 5 | Unidad no definida | Ropa de trabajo y Art.Seguridad/Ped.1374 Oca.1131 Fact.548/Polerones-Detalle en anexo. | |
$ 6.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.000
|
$ 34.000
|
46181503
| Trajes de trabajo protectores | 13 | Unidad no definida | Ropa de trabajo y Art.Seguridad /Ped.1375-Oca.1134 Fact.549/Poleras-Detalle en anexo. | |
$ 13.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 175.500
|
$ 175.500
|
46181503
| Trajes de trabajo protectores | 12 | Unidad no definida | Ropa de trabajo y Art.Seguridad/Ped.1376-Oca.1132 Fact.550/Pantalon-según Resolución 1760 de Adjudicación. Coordinar con Dpto Preveción de Riesgos Fono 28271604, Sr. Omar Ortiz. Detalle en anexo.
| |
$ 14.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 179.880
|
$ 179.880
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.717.780
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 326.378
|
|
$ 2.044.158
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.