Orden de Compra. Nº2343-66-SE17 "GESTION ADMINISTRATIVA - Pintura Of. Concejal, ped.3949"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-66-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2017
Nombre de la Orden de Compra GESTION ADMINISTRATIVA - Pintura Of. Concejal, ped.3949
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-341-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 736896
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar los trabajos con el Sr. Luis Millán Jiménez al fono 22-713-6357. Ped-3949. CTF-1. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora

Coordinar los trabajos con el Sr. Luis Millán Jiménez al fono 22-713-6357. Ped-3949. CTF-1. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Navarro
Razón Social Servicios de topografia y contruccion Cristian Nav
R.U.T. 76.636.712-7
Sucursal Cristian Navarro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejos2424Metro CuadradoPintura de muro, ver Archivo Adjunto. Visita Terreno, Martes 20-12-2016, a las 11:00 hrs. en Palacio Consistorial.Pintura muros y cielo concejales $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.878.400 $ 3.878.400
Total Neto $ 3.878.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 736.896
TOTAL OC $ 4.615.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.