Orden de Compra. Nº
2343-667-MC19
"
DIDECO-Alimentos-Ped.1036
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-667-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO-Alimentos-Ped.1036
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916, OF.1203
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
43449,2
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora La Principal Ltda
Razón Social
DISTRIBUIDORA LA PRINCIPAL LIMITADA
R.U.T.
77.225.940-9
Sucursal
Distribuidora La Principal Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121602
Servilletas
30
Unidad no definida
Srvilletas Elite Coctel x 50 unid.
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.070
$ 8.070
93131607
Servicios de distribución de alimentos
48
Unidad no definida
Galletas Tuareg Costa
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
93131607
Servicios de distribución de alimentos
48
Unidad no definida
Galletas Gretel Chocolate
$ 625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
41122105
Frascos rotativos
2
Unidad no definida
Azucarero de Vidrio
$ 2.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.680
93131607
Servicios de distribución de alimentos
12
Unidad no definida
Cachantun 1.5 con gas
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.456
$ 6.456
52141523
Hervidores y teteras
1
Unidad no definida
Thermo Hervidor 3.5 lts
$ 32.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.773
$ 32.773
52141523
Hervidores y teteras
1
Unidad no definida
Thermo 1.0 lts.
$ 13.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.109
$ 13.109
48101915
Bandejas de servicio
4
Unidad no definida
Bandeja Plástica Mediana
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
48101903
Vasos de servicio
200
Unidad no definida
Vasos Desechable Plumavit 240ml unid.
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
48101903
Vasos de servicio
350
Unidad no definida
Vaso Cristal 300cc
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
48101902
Platos y cubiertos de servicio
2
Unidad no definida
Cuchara Plástica para te y cafe x 100 unid TUC
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
93131607
Servicios de distribución de alimentos
48
Unidad no definida
Galletas Mantequilla 140grs
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.792
$ 21.792
93131607
Servicios de distribución de alimentos
48
Unidad no definida
Galletas Limón Costa 140grs
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.792
$ 21.792
93131607
Servicios de distribución de alimentos
48
Unidad no definida
Galletas Criollitas 100grs Mckay
$ 778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.344
$ 37.344
93131607
Servicios de distribución de alimentos
3
Unidad no definida
Caramelos Old England Toffee
$ 1.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.860
$ 4.860
Total Neto
$ 228.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.449
TOTAL OC
$ 272.129
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.