Orden de Compra. Nº2343-667-MC19 "DIDECO-Alimentos-Ped.1036"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-667-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2019
Nombre de la Orden de Compra DIDECO-Alimentos-Ped.1036
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916, OF.1203
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 43449,2
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora La Principal Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA LA PRINCIPAL LIMITADA
R.U.T. 77.225.940-9
Sucursal Distribuidora La Principal Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas30Unidad no definidaSrvilletas Elite Coctel x 50 unid.  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
93131607
Servicios de distribución de alimentos48Unidad no definidaGalletas Tuareg Costa  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
93131607
Servicios de distribución de alimentos48Unidad no definidaGalletas Gretel Chocolate   $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
41122105
Frascos rotativos2Unidad no definidaAzucarero de Vidrio  $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
93131607
Servicios de distribución de alimentos12Unidad no definidaCachantun 1.5 con gas  $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.456 $ 6.456
52141523
Hervidores y teteras1Unidad no definidaThermo Hervidor 3.5 lts  $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773
52141523
Hervidores y teteras1Unidad no definidaThermo 1.0 lts.  $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.109 $ 13.109
48101915
Bandejas de servicio4Unidad no definidaBandeja Plástica Mediana  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
48101903
Vasos de servicio200Unidad no definidaVasos Desechable Plumavit 240ml unid.  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
48101903
Vasos de servicio350Unidad no definidaVaso Cristal 300cc  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
48101902
Platos y cubiertos de servicio2Unidad no definidaCuchara Plástica para te y cafe x 100 unid TUC  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
93131607
Servicios de distribución de alimentos48Unidad no definidaGalletas Mantequilla 140grs  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.792 $ 21.792
93131607
Servicios de distribución de alimentos48Unidad no definidaGalletas Limón Costa 140grs  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.792 $ 21.792
93131607
Servicios de distribución de alimentos48Unidad no definidaGalletas Criollitas 100grs Mckay  $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.344 $ 37.344
93131607
Servicios de distribución de alimentos3Unidad no definidaCaramelos Old England Toffee  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
Total Neto $ 228.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.449
TOTAL OC $ 272.129


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.