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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-676-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2343-560-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adm. Mante. Implem. Depend. Ped. 2082 OC 2645 CTA 38, Entregar previo contacto con sr. Cristian Gonzalez D. f. 5566980 . Adjuntar OC y Factura |
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Proveniente de Licitación
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2343-560-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTO DOMINGO 916 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 980, 4° piso |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
45410 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 980, 4° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JUAN ANTONIO LEAL SILVA
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R.U.T. |
10.485.145-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101801
| HIDROLAVADORA 220 VOLT 120 BAR MARCA KARCHER | 1 | Unidad | HIDROLAVADORA 220 VOLT 120 BAR MARCA KARCHER | Hidro lavadora de 1500 a 1600 Watt de potencia. Consultas con el Sr. Cristian Gonzalez V. al fono 556-69-80. |
$ 239.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.000
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$ 239.000
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Total Neto
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$ 239.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.410
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$ 284.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.