Orden de Compra. Nº2343-687-SE15 "COMUNICACIONES: PEDIDO 1337, PEDIDO 1343,(MPO)."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-687-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2015
Nombre de la Orden de Compra COMUNICACIONES: PEDIDO 1337, PEDIDO 1343,(MPO).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-32-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 3238,55
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda
Razón Social varsovia digital ltda
R.U.T. 76.093.682-0
Sucursal Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios2Unidad no definidaCOMUNICACIONES; LÁMINAS PEDIDO 1337, OC 1275, "LÁMINAS FOAMEX + ADHESIVO, INFORMATIVAS CAMPAÑA OJO MIRA TU ENTORNO".  $ 3.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.818 $ 6.818
82101501
Letreros publicitarios3Unidad no definidaCOMUNICACIONES; PEDIDO 1343, OC 1277, "LÁMINAS ADHESIVO, HUERTOS URBANOS - EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN LA COMUNA".  $ 3.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.227 $ 10.227
Total Neto $ 17.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.239
TOTAL OC $ 20.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.