Orden de Compra. Nº2343-696-SE09 "Pendones Ped. 2297. Ped. 2349"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-696-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Pendones Ped. 2297. Ped. 2349
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-4-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Pendones Ped. 2297. OC 2166 Ped. 2349OC 2180. Contacto Priscila Perez Matus F. 7136064. ID 2582-4-LE09. Para el pago adjuntar OC y Factura.Pendones Ped. 2297. OC 2166  Ped. 2349OC 2180. Contacto Priscila Perez Matus F. 7136064. ID 2582-4-LE09. Para el pago adjuntar OC y Factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRBRUSH
Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS S.A.
R.U.T. 77.078.360-7
Sucursal AIRBRUSH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121712
Señales orientadoras1Unidad no definidaPendones Ped. 2297. OC 2166 . Contacto Priscila Perez Matus F. 7136064. ID 2582-4-LE09. Para el pago adjuntar OC y Factura.  $ 211.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.200 $ 211.200
55121712
Señales orientadoras1Unidad no definidaPendones Ped. 2349OC 2180. Contacto Priscila Perez Matus F. 7136064. ID 2582-4-LE09. Para el pago adjuntar OC y Factura.  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 236.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 236.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.