Orden de Compra. Nº2343-7-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-584-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-7-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-584-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-584-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N°
Comuna Santiago
Impuesto 39833,88
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Area Urbana; Pintura (DSC-3463) DESDE 2343-584-L110, CTA 55, OC 3701, contacto previo y para la entrega Viviana Toledo fono 7136409. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura.Area Urbana; Pintura (DSC-3463) DESDE 2343-584-L110, CTA 55, OC 3701, contacto previo y para la entrega Viviana Toledo fono 7136409. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura2kilogramoKilos de soldadura electrodo 1/8" P.A.  $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.730 $ 3.730
23171509
Soldadura2kilogramoKilos de soldadura electrodo 3/32" P.A.  $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.730 $ 3.730
30101503
Ángulos de hierro16TiraTiras angulo de Fe de 25 x 25 x 2 mm. Consultas con la Srta. Viviana Toledo al fono 713-6409.  $ 2.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.720 $ 44.720
30103201
Enrejado de acero8UnidadPaños de malla acma de 1,8 x 2,80 mt. c/u.  $ 12.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.056 $ 96.056
31211505
Pinturas aceitosas4GalónGalones de oleo, color blanco.  $ 6.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.380 $ 27.380
31211505
Pinturas aceitosas1GalónGalón de oleo, color celeste  $ 6.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.845 $ 6.845
31211505
Pinturas aceitosas1GalónGalón anticorrosivo, color verde  $ 6.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.017 $ 6.017
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónBidón de aguarras mineral de 5 lt.  $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDiluyente Duco  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillos de 18 cm. chiporro tipo Lizcal  $ 1.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.340 $ 7.340
31211904
Brochas2UnidadBrochas 5/8 x 3" vulcanizadas tipo Condor  $ 2.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.270 $ 4.270
39101610
ampolletas de filamento2UnidadAmpolletas de 100 w. luz dia  $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570 $ 1.570
39101701
Tubos fluorescentes4UnidadTubos fluorescentes de 40 w.  $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.068 $ 2.068
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadInterruptor embutido de 9/12 con enchufe  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadPorta lampara de baquelita  $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396 $ 396
42151805
Discos de acabado o pulido2UnidadDiscos de corte de 4,5"  $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
Total Neto $ 209.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.834
TOTAL OC $ 249.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.