Orden de Compra. Nº
2343-7-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-584-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-7-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-01-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-584-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2343-584-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Plaza de Armas S/N°
Comuna
Santiago
Impuesto
39833,88
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Area Urbana; Pintura (DSC-3463) DESDE 2343-584-L110, CTA 55, OC 3701, contacto previo y para la entrega Viviana Toledo fono 7136409. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura.
Area Urbana; Pintura (DSC-3463) DESDE 2343-584-L110, CTA 55, OC 3701, contacto previo y para la entrega Viviana Toledo fono 7136409. Para el pago adjuntar Orden de Compra y factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social
FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T.
76.486.030-6
Sucursal
Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
2
kilogramo
Kilos de soldadura electrodo 1/8" P.A.
$ 1.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.730
$ 3.730
23171509
Soldadura
2
kilogramo
Kilos de soldadura electrodo 3/32" P.A.
$ 1.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.730
$ 3.730
30101503
Ángulos de hierro
16
Tira
Tiras angulo de Fe de 25 x 25 x 2 mm. Consultas con la Srta. Viviana Toledo al fono 713-6409.
$ 2.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.720
$ 44.720
30103201
Enrejado de acero
8
Unidad
Paños de malla acma de 1,8 x 2,80 mt. c/u.
$ 12.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.056
$ 96.056
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
Galones de oleo, color blanco.
$ 6.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.380
$ 27.380
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
Galón de oleo, color celeste
$ 6.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.845
$ 6.845
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
Galón anticorrosivo, color verde
$ 6.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.017
$ 6.017
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Bidón
Bidón de aguarras mineral de 5 lt.
$ 2.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.960
$ 2.960
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Litro
Diluyente Duco
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
Rodillos de 18 cm. chiporro tipo Lizcal
$ 1.835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.340
$ 7.340
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas 5/8 x 3" vulcanizadas tipo Condor
$ 2.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.270
$ 4.270
39101610
ampolletas de filamento
2
Unidad
Ampolletas de 100 w. luz dia
$ 785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.570
$ 1.570
39101701
Tubos fluorescentes
4
Unidad
Tubos fluorescentes de 40 w.
$ 517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.068
$ 2.068
39111810
Interruptor de lámpara
1
Unidad
Interruptor embutido de 9/12 con enchufe
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 930
$ 930
39111810
Interruptor de lámpara
1
Unidad
Porta lampara de baquelita
$ 396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396
$ 396
42151805
Discos de acabado o pulido
2
Unidad
Discos de corte de 4,5"
$ 375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
Total Neto
$ 209.652
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.834
TOTAL OC
$ 249.486
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.