Orden de Compra. Nº2343-704-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-195-L124/ PEDIDO 1500/ CTF 27/ IDDOC 4087228"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-704-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-195-L124/ PEDIDO 1500/ CTF 27/ IDDOC 4087228
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-195-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 395618
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112002
Calendarios400UnidadCalendario Perpetuo Metálico Calendario Perpetuo Metálico de escritorio 10.5 x 8.8 x 3.3 cm. Con ventana semanal móvil en español. -Presentación en caja de cartulina laminada plateada. -Grabado láser con logo en color negro. $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000
48101905
Tazas para servicio de mesa200UnidadTazón blanco 325 ml Tazón blanco 325 ml con logo sublimado en 2 colores $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
53121603
Mochilas200UnidadMochila tipo MorralMochila tipo Morral de tela no tejida TNT. Capacidad de 80gm2, color morado con logo en Blanco. $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000
44121704
Lápiz pasta400UnidadLápiz pasta azulLápiz pasta azul ecológico de cartón reciclado con logo en negro, aplicación de color en punta y clip de plástico color morado. $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200
52121604
Mantel de mesa30UnidadMantel Spandex para mesa rectangularMantel Spandex para mesa rectangular 180cm color negro. Con logo 60x30 a 1 color. $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 2.082.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 395.618
TOTAL OC $ 2.477.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.