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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-706-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-134-L123 / Pedido 1369 / CTF 29 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2343-134-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
478991,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-09-2023 |
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Proveedor |
Claudia Andrea Alejandra |
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Razón Social |
CLAUDIA ANDREA ALEJANDRA BRAVO BONULEF
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R.U.T. |
16.373.190-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Claudia Andrea Alejandra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90151601
| Circos | 1 | Unidad no definida | SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA PARA ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DEL CIRCO | Servicio de conmemoración del día del circo en una carpa de circo.
Exposiciones - Talleres - Charlas - Espectáculo, en una jornada sobre el Circo y su día |
$ 2.430.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.430.000
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$ 2.430.000
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Total Neto
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$ 2.430.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 91.008
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IVA 19 %
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$ 478.992
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$ 3.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.