Orden de Compra. Nº2343-711-SE20 "Emergencia-Mantención de Sistema Radiocomunicaciones - Ped-1498-1500-1501"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-711-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Emergencia-Mantención de Sistema Radiocomunicaciones - Ped-1498-1500-1501
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-62-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206004001 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 584570,91
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lineros Telecom Ltda.
Razón Social Lineros Telecom Ltda.
R.U.T. 76.412.841-9
Sucursal Lineros Telecom Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Comunicaciones bilaterales por radio1Unidad no definidaDirección de Protección Civil y Emergencia - Servicio de Mantención de Sistema Radio Comunicaciones de la I.M.S. Estado de Pago N°5 Mes de Periodo Mayo 2020 Sub Dirección de Seguridad y Resguardo  $ 2.711.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.711.127 $ 2.711.127
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Comunicaciones bilaterales por radio1Unidad no definidaDirección de Protección Civil y Emergencia - Servicio de Mantención de Sistema Radio Comunicaciones de la I.M.S. Estado de Pago N°6 Periodo Junio 2020 Sub Direcciones: Seguridad Vecinal-Protección Civil y Emergencia-Seguridad Interna Detalle en Anexo  $ 212.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.067 $ 212.067
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Comunicaciones bilaterales por radio1UnidadDirección de Protección Civil y Emergencia - Servicio de Mantención de Sistema Radio Comunicaciones de la I.M.S. Estado de Pago N°4 Mes de Periodo Abril 2020 Sub Direcciones: Seguridad Interna-Aseo-Seguridad Vecinal  $ 153.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.495 $ 153.495
Total Neto $ 3.076.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 584.571
TOTAL OC $ 3.661.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.