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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-726-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2343-610-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Ornato, Parques y Jardines. Ped. 2351 OC 2837 CTA 40. Despachar Sección Obras Nvas. interior parque O´Higgins. Contacto previo Cristian Bernal f. 7136373. Adjuntar OC y factura |
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Proveniente de Licitación
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2343-610-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTO DOMINGO 916 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 980, 4° piso |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
6175 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 980, 4° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA COLON LIMITADA
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R.U.T. |
79.508.810-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211604
| Litros de diluyente tipo Duco | 50 | Litro | Litros de diluyente tipo Duco | Litros de diluyente tipo Duco |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.500
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$ 32.500
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Total Neto
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$ 32.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.175
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$ 38.675
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.