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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-727-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
17-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pendones. Ped. 12874 - O/C 6295 PPM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Andrés junto con saludarte, solicito que rechacen por el sistema las órdenes de compras, que a continuación se indican, por error en el detalle:
ID 2343-729-SE14
ID 2343-72 8-SE14
ID 2343-727-SE14
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2582-32-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7733 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda |
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Razón Social |
varsovia digital ltda
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R.U.T. |
76.093.682-0 |
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Sucursal |
Sociedad Comercial y Publicitaria Varsovia Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad | RRPP; Pendones Ped. 9810, OC 3640. Detalle en anexo. | |
$ 20.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.700
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$ 40.700
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Total Neto
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$ 40.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.733
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$ 48.433
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.