Orden de Compra. Nº2343-743-SE15 "Gestión Adm. - Rep. Sala Biblioteca, pe.1346 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-743-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Gestión Adm. - Rep. Sala Biblioteca, pe.1346
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 68780
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar los Trabajos con el Sr. Juan C. Muñoz al fono 22-713-6355. Ped-1346. DAF-8. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

Coordinar los Trabajos con el Sr. Juan C. Muñoz al fono 22-713-6355. Ped-1346. DAF-8. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jacob Nicolas
Razón Social jacob nicolas bahamondes carrasco
R.U.T. 13.786.228-k
Sucursal Jacob Nicolas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejo1Unidad no definidaRetiro de alfombra cubrepiso, existente en el lugar.  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejo1Unidad no definidaPintura de muros y cielo  $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejo1Unidad no definidaProvisión e Instalación de Piso Flotante  $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejo1Unidad no definidaRetiro de escombro y limpieza  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 362.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.780
TOTAL OC $ 430.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.