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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-763-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2343-354-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Cienfuegoss 72, VIF. Ped.- 1729 OC 2122 CTA 24. Coordinar trabajo con sr. Juan Vargas f. 7136356. para el pago adjuntar OC y factura |
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Proveniente de Licitación
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2343-354-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTO DOMINGO 916 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 980, 4° piso |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
54150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 980, 4° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
VICTOR ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ
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R.U.T. |
7.743.404-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | suministro e instalacion calefont 11 litros. (ver archivo adjunto) visita a terreno dia miercoles 14 de mayo a las 11:00 hrs. contacto juan vargas fono 7136356 |
$ 285.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.000
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$ 285.000
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Total Neto
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$ 285.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.150
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$ 339.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.