Orden de Compra. Nº2343-794-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-247-L124 / CTF 34 / PEDIDO 1771 / Iddoc: 4102169"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-794-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-247-L124 / CTF 34 / PEDIDO 1771 / Iddoc: 4102169
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-247-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 464288,18
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FHORMA EIRL
Razón Social Antonio David Bozo Moris Obras menores en construc
R.U.T. 76.608.201-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FHORMA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161907
Escaleras1Unidad no definidaConstrucción de escalera vertical tipo gato para mantención de AACC en Subdirección de Protección Civil y Emergencias según Formulario N°1Escalera gato perf. vert. 70x30x3 peldaños 60 cms. perf. 50x30x2, aros jaula pletina 50x5 verticales perfil 40x20x2, trampilla entrada y plataforma salida metal desplegado 3 mm. dos manos anticorrosivo alquidico negro gris dos manos esmalte sisntetico $ 2.443.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.443.622 $ 2.443.622
Total Neto $ 2.443.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 464.288
TOTAL OC $ 2.907.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.