Orden de Compra. Nº2343-797-SE15 "Protección Civil y Emergencia - Frecuencia de Radio, ped. 1257"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-797-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Protección Civil y Emergencia - Frecuencia de Radio, ped. 1257
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-164-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 285000
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar los Trabajos con la Srta. Ana Luisa Yáñez Jofre al fono 22-386-7304. Ped-1257. CTF-18. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Rece

Coordinar los Trabajos con la Srta. Ana Luisa Yáñez Jofre al fono 22-386-7304. Ped-1257. CTF-18. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACMETEL
Razón Social ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LIMITADA
R.U.T. 76.006.246-4
Sucursal ACMETEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161523
Receptores o transmisores de radiofrecuencia1UnidadServicio de Regularización y/o Renovación de Frecuencias para Sistema Radial de la I. Municipalidad de Santiago. Ver archivo Adjunto. Elaboración y tramitación de proyecto-solicitud de Servicio Limitado de Radiocomunicaciones, según normativa vigente, ante la Sub Secretaria de telecomunicaciones Incluye: Set de cartas del IGM a entregar a Subtel para tramitación. $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 1.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.000
TOTAL OC $ 1.785.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.