Orden de Compra. Nº2343-80-SE15 "Cotonas, Peds. 16669,16683,16688,16690"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-80-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Cotonas, Peds. 16669,16683,16688,16690
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-23-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 28201,32
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Cotonas, Ped. 16669, OC 35 F 839. Ped. 16683, OC 37, F 840. Ped. 16688 OC 40 F 837, Ped. 16690 OC 81 F. 838, según Resolución 1760 de Adjudicación. Coordinar con Dpto Preveción de Riesgos Fono 28271604, Sr. Omar OrtizCotonas, Ped. 16669, OC 35 F 839. Ped. 16683, OC 37, F 840.  Ped.  16688 OC 40 F 837, Ped. 16690 OC 81 F. 838,  según Resolución 1760 de Adjudicación. Coordinar con Dpto Preveción de Riesgos Fono 28271604, Sr. Omar Ortiz
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Industrial Jorratt y Zamora S.A.
Razón Social SOC INDUSTRIAL JORRATT Y ZAMORA S A
R.U.T. 99.567.520-k
Sucursal Soc. Industrial Jorratt y Zamora S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181503
Trajes de trabajo protectores25Unidad no definidaCotonas, Ped. 16683, OC 37, F 840. Detalle en anexo  $ 4.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.075 $ 103.075
46181503
Trajes de trabajo protectores3Unidad no definidaCotonas, Ped. 16688 OC 40 F 837, Detalle en anexo  $ 4.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.369 $ 12.369
46151504
Equipo de protección corporal2UnidadCotonas, Ped. 16669, OC 35 F 839. Detalle en anexo  $ 4.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.246 $ 8.246
46181503
Trajes de trabajo protectores6UnidadCotonas, Ped. 16690 OC 81 F. 838, Detalle en anexo  $ 4.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.738 $ 24.738
Total Neto $ 148.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.201
TOTAL OC $ 176.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.