Orden de Compra. Nº2343-802-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2343-708-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-802-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-708-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Inspección General - fondas año 2007, ped. 2924 OC 3118 CTA 43 Contacto previo a la entrega Alberto Raniqueo f. 5636361, Carlos Valdovinos 2949, Adjuntar OC y factura
Proveniente de Licitación 2343-708-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso
Comuna -1
Impuesto 22050,26
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101713
LIJA DE FIERRO DE 1/2"6BarraLIJA DE FIERRO DE 1/2"Fierro de 1/2" $ 2.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.614 $ 16.614
27111707
LLAVE DE BOLA DE 1" HI20UnidadLLAVE DE BOLA DE 1" HILlaves de bola de 1" $ 1.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.620 $ 28.620
27112802
Hojas de sierra DOBLE10UnidadHojas de sierra DOBLEHojas de sierra doble $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
31231313
COPLAS DE PVC DE 32MM40UnidadCOPLAS DE PVC DE 32MMCoplas PVC de 32 mm. $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
31201519
TEFLON DE 3/440RolloTEFLON DE 3/4Teflon de 3/4" $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760 $ 3.760
31201601
PEGAMENTO VINILIT DE 60CC TUBO130TuboPEGAMENTO VINILIT DE 60CC TUBOPegamento tipo vinilit grande azul $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
Total Neto $ 116.054
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.050
TOTAL OC $ 138.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.