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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-802-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2343-708-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Inspección General - fondas año 2007, ped. 2924 OC 3118 CTA 43 Contacto previo a la entrega Alberto Raniqueo f. 5636361, Carlos Valdovinos 2949, Adjuntar OC y factura |
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Proveniente de Licitación
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2343-708-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTO DOMINGO 916 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 980, 4° piso |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
22050,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 980, 4° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.486.030-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11101713
| LIJA DE FIERRO DE 1/2" | 6 | Barra | LIJA DE FIERRO DE 1/2" | Fierro de 1/2" |
$ 2.769,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.614
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$ 16.614
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27111707
| LLAVE DE BOLA DE 1" HI | 20 | Unidad | LLAVE DE BOLA DE 1" HI | Llaves de bola de 1" |
$ 1.431,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.620
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$ 28.620
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27112802
| Hojas de sierra DOBLE | 10 | Unidad | Hojas de sierra DOBLE | Hojas de sierra doble |
$ 110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.100
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$ 1.100
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31231313
| COPLAS DE PVC DE 32MM | 40 | Unidad | COPLAS DE PVC DE 32MM | Coplas PVC de 32 mm. |
$ 89,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.560
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$ 3.560
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31201519
| TEFLON DE 3/4 | 40 | Rollo | TEFLON DE 3/4 | Teflon de 3/4" |
$ 94,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.760
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$ 3.760
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31201601
| PEGAMENTO VINILIT DE 60CC TUBO | 130 | Tubo | PEGAMENTO VINILIT DE 60CC TUBO | Pegamento tipo vinilit grande azul |
$ 480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.400
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$ 62.400
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Total Neto
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$ 116.054
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.050
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$ 138.104
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.