Orden de Compra. Nº2343-803-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2343-708-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-803-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-708-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Inspección General - fondas año 2007, ped. 2924 OC 3117 CTA 43 Contacto previo a la entrega Alberto Raniqueo f. 5636361, Carlos Valdovinos 2949, Adjuntar OC y factura
Proveniente de Licitación 2343-708-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso
Comuna -1
Impuesto 28828,7
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INVERSIONES DANIAS LIMITADA
R.U.T. 76.009.460-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija fierro70PliegoPapeles de lija fierroLija fina para fierro $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.130 $ 11.130
31211604
Aguarras mineral10LitroAguarras mineralAguarras mineral $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31211906
Rodillos de 18 cm.10UnidadRodillos de 18 cm.Rodillos de 18 cm. tipo Lizcal $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
31231313
Cañerias PVC de 20 mm500Metro LinealCañerias PVC de 20 mmCañerias PVC de 20 mm $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
31231313
Codos PVC de 20 mm.150UnidadCodos PVC de 20 mm.Codos PVC de 20 mm. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31231313
Codos PVC de 1/2" HI.200UnidadCodos PVC de 1/2" HI.Codos PVC de 1/2" HI. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 151.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.829
TOTAL OC $ 180.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.