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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-809-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-254-L124/ Pedido N° 1884/ IDDOC: 4103691/ CTF 35 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2343-254-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas S/N° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
714685 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-09-2025 |
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Proveedor |
CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN VASQUEZ |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN MOISES VASQUEZ AGUI
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R.U.T. |
76.233.535-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN VASQUEZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad no definida | Reparación de gasfitería para servicios sanitarios, duchas, cocinas y otros funcionarios municipales. | servicio gasfiteria |
$ 3.761.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.761.500
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$ 3.761.500
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Total Neto
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$ 3.761.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 714.685
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$ 4.476.185
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.