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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-817-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2343-718-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
foliadores, timbres y tintas Ped. 2494 OC 3179. Contacto Alex Navarro 7136496. sto. domingo 916 of. 1304. Adjuntar OC y factura |
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Proveniente de Licitación
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2343-718-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTO DOMINGO 916 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 980, 4° piso |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
26353 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 980, 4° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
sociedad comercial belen ltda.
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R.U.T. |
76.248.310-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121604
| sello autom s-829 | 1 | Unidad | sello autom s-829 | timbre para oficina de partes (se adjunta muestra) |
$ 9.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.800
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$ 9.800
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44121604
| facsimil firma sello | 1 | Unidad | facsimil firma sello | timbre facsimil con firma del director (se adjunta muestra) |
$ 9.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.800
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$ 9.800
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44121604
| foliador automatik f-65 | 3 | Unidad | foliador automatik f-65 | foliadores para oficina de partes (ver muestra en santo domingo 916 piso 13 of. 1304) |
$ 28.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.500
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$ 85.500
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44121604
| sellos redondos automati s-542 | 3 | Unidad | sellos redondos automati s-542 | sellos redondos (ver muestra en santo domingo 916 piso 13 of. 1304 oscar quiroz) |
$ 8.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.300
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$ 24.300
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44121902
| tinta metal ever para foliador | 3 | Frasco | tinta metal ever para foliador | frascos de tinta al aceite |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.300
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$ 9.300
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Total Neto
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$ 138.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.353
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$ 165.053
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.