Orden de Compra. Nº2343-817-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2343-718-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-817-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-718-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas foliadores, timbres y tintas Ped. 2494 OC 3179. Contacto Alex Navarro 7136496. sto. domingo 916 of. 1304. Adjuntar OC y factura
Proveniente de Licitación 2343-718-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso
Comuna -1
Impuesto 26353
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social sociedad comercial belen ltda.
R.U.T. 76.248.310-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
sello autom s-8291Unidadsello autom s-829timbre para oficina de partes (se adjunta muestra) $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
44121604
facsimil firma sello1Unidadfacsimil firma sellotimbre facsimil con firma del director (se adjunta muestra) $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
44121604
foliador automatik f-653Unidadfoliador automatik f-65foliadores para oficina de partes (ver muestra en santo domingo 916 piso 13 of. 1304) $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
44121604
sellos redondos automati s-5423Unidadsellos redondos automati s-542sellos redondos (ver muestra en santo domingo 916 piso 13 of. 1304 oscar quiroz) $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
44121902
tinta metal ever para foliador3Frascotinta metal ever para foliadorfrascos de tinta al aceite $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
Total Neto $ 138.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.353
TOTAL OC $ 165.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.