Orden de Compra. Nº
2343-831-SE22
"
SEÑALETICA STGO. SOCIAL, PEDIDO 1895
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-831-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
SEÑALETICA STGO. SOCIAL, PEDIDO 1895
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
26857,1004
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T.
76.130.993-5
Sucursal
GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset
6
Unidad no definida
IMPRESIÓN SEÑALETICA PARA TÓTEMS, ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM., MEDIDAS 0,5 X 1,2 MT. COLOR 4/0, CORTE RECTO, MÁS SERVICIO DE PLOTER.
$ 4.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.820
$ 26.820
45101603
Consumibles para impresión offset
33
Unidad no definida
IMPRESION SEÑALETICA, ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM., MEDIDAS 0,6 X 0,3 MT. COLOR 4/4, CON DOBLE CONTACTO AL REVERSO, MÁS SERVICIO DE PLOTER. 1 DE CADA DISEÑO (27), SUBDIRECCION DE INSPECCION GENERAL (2), PROGRAMA FAMILIA (2) Y OFICINA DE SUMARIOS (2)
$ 1.341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.253
$ 44.253
45101603
Consumibles para impresión offset
36
Unidad no definida
IMPRESION SEÑALETICAS, ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM., MEDIDAS 0,4 X 0,3 MT. COLOR 4/0, CON DOBLE CONTACTO, MÁS SERVICIO DE PLOTER. 1 DE CADA DISEÑO (22), DEPTO. DE FISCALIZACIÓN COMERCIO ESTABLECIDO (2), ASCENSOR (2), DIRECTORA (3), DIRECTOR (3) Y SALA DE REUNIONES (4)
$ 894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.184
$ 32.184
45101603
Consumibles para impresión offset
12
Unidad no definida
IMPRESION SEÑALETICAS, ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM., MEDIDAS 0,3 X 0,4 MT. COLOR 4/0, CON DOBLE CONTACTO, MÁS SERVICIO DE PLOTER. ESCALERA (10) Y SALIDA (2)
$ 894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.728
$ 10.728
45101603
Consumibles para impresión offset
12
Unidad no definida
IMPRESION SEÑALETICAS, ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM., MEDIDAS 0,28 X 0,22 MT. COLOR 4/0, CON DOBLE CONTACTO, MÁS SERVICIO DE PLOTER. 1 DE CADA DISEÑO (8), CENTRO PONIENTE (2) Y SUR PONIENTE (2)
$ 459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.508
$ 5.507
45101603
Consumibles para impresión offset
40
Unidad no definida
IMPRESION SEÑALETICAS, ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM., MEDIDAS 0,22 X 0,28 MT. COLOR 4/0, CON DOBLE CONTACTO, MAS SERVICIO DE PLOTER. BAÑOS FUNCIONARIOS (16), BODEGAS (6), BAÑOS PUBLICOS (4), ESCALAS (6) Y ASCENSOR (8)
$ 459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.360
$ 18.357
45101603
Consumibles para impresión offset
16
Unidad no definida
IMPRESION SEÑALETICAS MÓDULOS 1 - 16, ADHESIVO EMPLACADO EN FOAM DE 6 MM., MEDIDAS 0,14 X 0,21 MT. COLOR 4/0, CON DOBLE CONTACTO, MÁS SERVICIO DE PLOTER. 1 DE CADA DISEÑO. PEDIDO 1895, OC 1190, OT 299
$ 219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
Total Neto
$ 141.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.857
TOTAL OC
$ 168.210
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.