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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-856-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-06-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ornato, Parques y Jardines - Corteza de Pino, 7375 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2343-218-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
APROVISIONAMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916, |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
190000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Flores C. al fono 2713-6376. CTF N°26, Ped 7375. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. | Coordinar su despacho con el Sr. Miguel Flores C. al fono 2713-6376. CTF N°26, Ped 7375. Las Facturas o Boletas se recibirán en Sto. Domingo 916, of. 906 - Indicando O. de C. y Guía de Despacho o Certificado de Recepción Conforme de la Unidad Receptora. |
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Proveedor |
97547289 |
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Razón Social |
MARIA TERESA CONCHA PAEZ
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R.U.T. |
9.754.728-9 |
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Sucursal |
97547289 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121705
| Corteza | 20 | Metro Cúbico | M# Corteza de Pino gruesa. | |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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Total Neto
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$ 1.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.000
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$ 1.190.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.