Orden de Compra. Nº2343-879-SE22 "GRÁFICAS PARA MÓDULOS PCI 2°CUOTA, PEDIDO 2046"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-879-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2022
Nombre de la Orden de Compra GRÁFICAS PARA MÓDULOS PCI 2°CUOTA, PEDIDO 2046
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 10879,438
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset2Unidad no definidaIMPRESION LÁMINAS FRONTALES, AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM. MEDIDAS 0,97 X 2,1 MT. COLOR 4/1, CORTE RECTO Y 1 UNIDAD CADA DISEÑO, MÁS SERVICIO DE PLOTTER. "GRÁFICAS PARA MÓDULOS PCI 2°CUOTA. PEDIDO 2046, OC 1291 OT 306.  $ 15.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.352 $ 30.351
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaIMPRESION CENEFA FRONTAL, AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM. MEDIDAS 6 X 0,39 MT. COLOR 4/1, CORTE RECTO, MÁS SERVICIO DE PLOTER.  $ 17.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.433 $ 17.433
45101603
Consumibles para impresión offset2Unidad no definidaIMPRESIÓN LAMINAS FRONTALES, AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM. MEDIDAS 0,53 X 1,2 MT. COLOR 4/1, CORTE RECTO Y DOS UNIDADES DEL MISMO DISEÑO, MÁS SERVICIO DE PLOTER.  $ 4.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.476 $ 9.476
Total Neto $ 57.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.879
TOTAL OC $ 68.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.