Orden de Compra. Nº
2343-879-SE22
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GRÁFICAS PARA MÓDULOS PCI 2°CUOTA, PEDIDO 2046
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-879-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
GRÁFICAS PARA MÓDULOS PCI 2°CUOTA, PEDIDO 2046
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
10879,438
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T.
76.130.993-5
Sucursal
GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset
2
Unidad no definida
IMPRESION LÁMINAS FRONTALES, AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM. MEDIDAS 0,97 X 2,1 MT. COLOR 4/1, CORTE RECTO Y 1 UNIDAD CADA DISEÑO, MÁS SERVICIO DE PLOTTER. "GRÁFICAS PARA MÓDULOS PCI 2°CUOTA. PEDIDO 2046, OC 1291 OT 306.
$ 15.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.352
$ 30.351
45101603
Consumibles para impresión offset
1
Unidad no definida
IMPRESION CENEFA FRONTAL, AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM. MEDIDAS 6 X 0,39 MT. COLOR 4/1, CORTE RECTO, MÁS SERVICIO DE PLOTER.
$ 17.433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.433
$ 17.433
45101603
Consumibles para impresión offset
2
Unidad no definida
IMPRESIÓN LAMINAS FRONTALES, AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM. MEDIDAS 0,53 X 1,2 MT. COLOR 4/1, CORTE RECTO Y DOS UNIDADES DEL MISMO DISEÑO, MÁS SERVICIO DE PLOTER.
$ 4.738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.476
$ 9.476
Total Neto
$ 57.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.879
TOTAL OC
$ 68.139
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.