Orden de Compra. Nº2343-925-SE14 "Mat. de gasfietria para torre Sto. Dgo. ped. 13010"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-925-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2014
Nombre de la Orden de Compra Mat. de gasfietria para torre Sto. Dgo. ped. 13010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 33804,04
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Gestión Ad. Mat. de gasfietria para torre Sto. Dgo. ped. 13010, DAF. 18. OC 6568. Contacto Luis Millan fono 27136357. Para el pago entregar Factura, OC, Guia en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Detalle en anexoGestión Ad. Mat. de gasfietria para torre Sto. Dgo. ped. 13010, DAF. 18. OC 6568. Contacto Luis Millan fono 27136357. Para el pago entregar Factura, OC, Guia en Sto. Dgo. 916, Of. 906. Detalle en anexo
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DORIS FABIANA SALAS AVENDANO
Razón Social DORIS FABIANA SALAS AVENDANO
R.U.T. 3.586.279-K
Sucursal DORIS FABIANA SALAS AVENDANO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definidaGestión Ad. Mat. de gasfietria para torre Sto. Dgo. ped. 13010, Detalle en anexo  $ 177.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.916 $ 177.916
Total Neto $ 177.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.804
TOTAL OC $ 211.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.