Orden de Compra. Nº2343-930-SE22 "EXPO CABO DE HORNOS, OT 314 Y PENDÓN Y FOAM BIBLIOTECAS VECINALES, OT 315, PEDIDO 2144"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-930-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2022
Nombre de la Orden de Compra EXPO CABO DE HORNOS, OT 314 Y PENDÓN Y FOAM BIBLIOTECAS VECINALES, OT 315, PEDIDO 2144
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 29804,73
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaPENDON TELA FRONTLIGHT PVC 380 A 440 GRS. MEDIDAS 4 X 1 MT. COLOR 4/0, CON BOLSILLO DE 10 CM. EN MAGEN SUPERIOR E INFERIOR, SELLADO PERIMETRAL. OT 314 "EXPO CABO DE HORNOS"  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaIMPRESIÓN "TEXTO SALA", AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOAR 6 MM. MEDIDAS 0,7 X 1 MT. COLOR 4/0, MÁS SERVICIO DE PLOTER. OT 314 "EXPO CABO DE HORNOS"  $ 5.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.215 $ 5.215
45101603
Consumibles para impresión offset2Unidad no definidaIMPRESION "TEXTO PRESENTACIÓN", AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM., MEDIDA 0,8 X 1,6 MT. COLOR 4/0, MAS SERVICIO DE PLOTTER. OT 314. "EXPO CABO DE HORNOS"  $ 4.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.536 $ 9.536
45101603
Consumibles para impresión offset1Unidad no definidaIMPRESION "INFOGRAFIA", AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM., MEDIDAS 0,3 X 0,45 MT. COLOR 4/0, MÁS SERVICIO DE PLOTER. OT 314 "EXPO CABO DE HORNOS", PEDIDO 2144, OC----  $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006 $ 1.006
45101603
Consumibles para impresión offset6Unidad no definidaPENDONES ROLLER BANNER METÁLICOS, MEDIDAS 1 X 2 MT. COLOR 4/0. OT 315 "BIBLIOTECAS VECINALES"  $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
45101603
Consumibles para impresión offset6Unidad no definidaIMPRESION FOAM AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM., MEDIDAS 1 X 0,3 MT. COLOR 4/0, MÁS SERVICIO DE PLOTER. OT 315 "BIBLIOTECAS VECINALES" PEDIDO 2144, OC 1380  $ 2.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.410 $ 13.410
Total Neto $ 156.867
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.805
TOTAL OC $ 186.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.