Orden de Compra. Nº
2343-930-SE22
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EXPO CABO DE HORNOS, OT 314 Y PENDÓN Y FOAM BIBLIOTECAS VECINALES, OT 315, PEDIDO 2144
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-930-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
EXPO CABO DE HORNOS, OT 314 Y PENDÓN Y FOAM BIBLIOTECAS VECINALES, OT 315, PEDIDO 2144
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2582-15-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Rauli Nº 684
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
29804,73
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T.
76.130.993-5
Sucursal
GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
45101603
Consumibles para impresión offset
1
Unidad no definida
PENDON TELA FRONTLIGHT PVC 380 A 440 GRS. MEDIDAS 4 X 1 MT. COLOR 4/0, CON BOLSILLO DE 10 CM. EN MAGEN SUPERIOR E INFERIOR, SELLADO PERIMETRAL. OT 314 "EXPO CABO DE HORNOS"
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
45101603
Consumibles para impresión offset
1
Unidad no definida
IMPRESIÓN "TEXTO SALA", AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOAR 6 MM. MEDIDAS 0,7 X 1 MT. COLOR 4/0, MÁS SERVICIO DE PLOTER. OT 314 "EXPO CABO DE HORNOS"
$ 5.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.215
$ 5.215
45101603
Consumibles para impresión offset
2
Unidad no definida
IMPRESION "TEXTO PRESENTACIÓN", AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM., MEDIDA 0,8 X 1,6 MT. COLOR 4/0, MAS SERVICIO DE PLOTTER. OT 314. "EXPO CABO DE HORNOS"
$ 4.768,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.536
$ 9.536
45101603
Consumibles para impresión offset
1
Unidad no definida
IMPRESION "INFOGRAFIA", AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM., MEDIDAS 0,3 X 0,45 MT. COLOR 4/0, MÁS SERVICIO DE PLOTER. OT 314 "EXPO CABO DE HORNOS", PEDIDO 2144, OC----
$ 1.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.006
$ 1.006
45101603
Consumibles para impresión offset
6
Unidad no definida
PENDONES ROLLER BANNER METÁLICOS, MEDIDAS 1 X 2 MT. COLOR 4/0. OT 315 "BIBLIOTECAS VECINALES"
$ 19.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.700
$ 119.700
45101603
Consumibles para impresión offset
6
Unidad no definida
IMPRESION FOAM AUTOADHESIVO EMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM., MEDIDAS 1 X 0,3 MT. COLOR 4/0, MÁS SERVICIO DE PLOTER. OT 315 "BIBLIOTECAS VECINALES" PEDIDO 2144, OC 1380
$ 2.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.410
$ 13.410
Total Neto
$ 156.867
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.805
TOTAL OC
$ 186.672
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.